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婁底市國有企業發展服務中心2021年部門預算和“三公”經費預算說明

婁底市國有企業發展服務中心2021年部門預算和“三公”經費預算說明

解讀機構: 解讀類型: 主題分類: 發布時間:2021-02-24 09:49 瀏覽量: 字體:

目  錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門職能職責

二、部門機構設置

三、2021年部門預算情況說明

四、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格(見附件)

一、2021年財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算"三公"經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分  婁底市國有企業發展服務中心2021年部門預算說明

一、部門職能職責

婁底市國有企業發展服務中心是原婁底市輕工商貿大廈、原婁底市有機化工廠等五個國有企業改制負責人按市里有關文件精神組建成立的特設機構,主管單位是婁底市國資委。

(一)主要職責:

1.主要處理原改制企業的遺留問題,做好維穩工作。

2.協助主管單位搞好國企、國資改革工作,負責國資委系統“禁燃”“禁煙”、植樹造林、殯葬改革、創文管衛等工作。

二、部門機構設置

設主任1名,副主任1名,為正科級事業單位。2021年在職職工4人,退休職工2人,共6人。

三、2021年度部門預算情況說明

2021年部門預算編報范圍為婁底市國資委企業改制人員,收入包括公共預算收入,支出為單位的基本運行經費,本單位無二級機構。

(一)關于 2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

2021年一般公共預算撥款共計54.42萬元,比2020年減少0.23萬元,減少的主要原因是厲行節約。其中:公共財政撥款54.42萬元,減少0.23萬元。

(二) 關于 2021年一般公共預算當年撥款情況說明

2021年一般公共預算撥款共計54.42萬元,比2020年減少0.23萬元,減少的主要原因是厲行節約,其中:基本支出47.42萬元,項目支出7.00萬元。

(三)關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出共計47.42萬元,比2020年減少0.23萬元,減少的主要原因是厲行節約,其中:人員經費45.74萬元,公用經費1.68萬元。公用經費包括培訓費0.56萬元,工會經費0.45萬元,福利費0.67萬元。 

(四)關于 2021年“三公”經費預算情況說明   

2021年市國有企業發展服務中心使用財政撥款安排的2021年“三公”經費預算為0萬元。 

(五)關于2021年政府性基金預算支出情況的說明   

2021政府性基金預算支出無。

(六)關于 2021年收支預算情況的總體說明   

2021年收支預算共計54.42萬元,比2020年減少0.23萬元,減少的主要原因是厲行節約,其中:公共財政撥款收支54.42萬元,減少0.23萬元。

(七)關于 2021年收入預算情況說明

2021年收入預算共計54.42元,比2020年減少0.23萬元,減少的主要原因是厲行節約,其中:公共財政撥款收入54.42萬元。

(八)關于 2021年支出預算情況說明

2021年支出預算共計54.42萬元,比2020年減少0.23萬元,減少的主要原因是厲行節約,其中:基本支出47.42萬元,項目支出7.00萬元。

(九)其他重要事項的情況說明。

1、機關運行經費。

2021年市國有企業發展服務中心機關運行經費財政撥款預算1.68萬元,比2020年增加0.04萬元。增加2.43%,增加的主要原因是工資福利支出增加計提比例增加。

2、政府采購情況。

2021年市國有企業發展服務中心政府采購預算支出0萬元。

3、國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,固定資產總額0.61萬元,公務用車0臺0萬元,其他固定資產0.61萬元。無單價50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。

4、績效目標設置情況

本單位沒有績效目標。

5、一般性支出情況。

2021年一般性支出預算共計0.56萬元,比2020年增加0.01萬元,增加的主要原因是工資福利支出增加計提比例增加。

四、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指婁底市財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費。

(六)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(七)資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

部門預算公開表格(見附表) 第二部分

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表(按功能分類)

三、一般公共預算基本支出表(按經濟分類)

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

發展服務中心部門預算和“三公”經費預算公開                     

信息來源:婁底市國有資產監管委員會 作者: 編輯:
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